預算決算公開

合肥市第七中學2025年預算公開

時間:2025-02-07 09:13 作者:合肥七中 來源: 閱讀次數:

合肥市第七中學2025年單位預算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責

2.單位預算單位構成

3.2025年度主要工作任務

第二部分  2025年預算報表

(一)單位預算表

1.合肥市第七中學2025年收支總表

2.合肥市第七中學2025年收入總表

3.合肥市第七中學2025年支出總表

4.合肥市第七中學2025年財政撥款收支總表

5.合肥市第七中學2025年一般公共預算支出表

6.合肥市第七中學2025年一般公共預算基本支出表

7.合肥市第七中學2025年政府性基金預算支出表

8.合肥市第七中學2025年國有資本經營預算支出表

9.合肥市第七中學2025年基本支出總表

10.合肥市第七中學2025年項目支出總表

11.合肥市第七中學2025年政府采購支出表

12.合肥市第七中學2025年政府購買服務支出表

13.合肥市第七中學2025年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市第七中學2025年“三公”經費支出預算表

(二)對下轉移支付預算表

15.合肥市第七中學2025年市本級對下轉移支付預算匯總表

16.合肥市第七中學2025年市本級對下轉移支付預算明細表

第三部分  2025年單位預算情況說明

1.關于2025年收支預算總體情況說明

2.關于2025年收入預算情況說明

3.關于2025年支出預算情況說明

4.關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2025年一般公共預算撥款情況說明

6.關于2025年一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2025年政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2025年國有資本經營預算撥款情況說明

9.關于2025年項目支出預算情況說明

10.關于2025年政府采購預算情況說明

11.關于2025年政府購買服務預算情況說明

12.關于2025年“三公”經費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2025年轉移支付預算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市第七中學2025年單位預算

第一部分  單位概況

一、單位職責

合肥市第七中學基本職能為實施中學生教育,促進基礎教育發(fā)展。

二、單位預算單位構成

2025年度合肥市第七中學納入預算編制范圍的單位共1個,單位性質為事業(yè)單位。截至20241231日,合肥市第七中學實有各類人員464人,其中在職355人、離休0人、退休109人。

三、2025年度主要工作任務

深入學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神,強化黨建引領,大力推進全面從嚴治黨。堅決落實黨組織領導的校長負責制,全面貫徹黨的教育方針,不斷深化教育教學改革。完善全面育人課程體系,落實立德樹人根本任務,推動學生德智體美勞全面發(fā)展;以大力弘揚教育家精神,提升師德師風師能,踐行“為黨育人,為國育才”神圣使命;以巡察整改為契機,不斷深化“責任辦學”理念,完善學校制度機制,提升現代化治理能力,提升教育教學質量,促進學校高質量內涵式發(fā)展。

第二部分  2025年單位預算表

合肥市第七中學2025年預算表由以下16張表格構成,具體表格內容見附件。

(一)單位預算表

1.合肥市第七中學2025年單位收支總表(附件表1

2.合肥市第七中學2025年單位收入總表(附件表2

3.合肥市第七中學2025年單位支出總表(附件表3

4.合肥市第七中學2025年單位財政撥款收支總表(附件表4

5.合肥市第七中學2025單位一般公共預算支出表(附件表5

6.合肥市第七中學2025年單位一般公共預算基本支出表(附件表6

7.合肥市第七中學2025年單位政府性基金預算支出表(附件表7

8.合肥市第七中學2025年單位國有資本經營預算支出表(附件表8

9.合肥市第七中學2025年單位基本支出總表(附件表9

10.合肥市第七中學2025年單位項目支出總表(附件表10

11.合肥市第七中學2025年單位政府采購支出表(附件表11

12.合肥市第七中學2025年單位政府購買服務支出表(附件表12

13.合肥市第七中學2025年單位項目支出績效目標及項目情況表(附件表13

14.合肥市第七中學2025年單位三公經費支出預算表(附件表14

(二)對下轉移支付預算表

15.合肥市第七中學2025年市本級對下轉移支付預算匯總表(附件表15

16.合肥市第七中學2025年市本級對下轉移支付預算明細表(附件表16

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、關于2025年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,合肥市第七中學所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市第七中學2025年收支總預算10287.17萬元(不含提前下達,下同),收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入,支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2025年收入預算情況說明

合肥市第七中學2025年收入預算10287.17萬元,其中:一般公共預算撥款收入8801.17萬元,占85.55%,比2024年預算減少2478.96萬元,下降21.98%,下降原因主要是減少合肥市第七中學宿舍綜合樓新建及校園維修項目;財政專戶管理資金收入1486萬元,占14.45%,比2024年預算減少227.47萬元,下降13.28%,下降原因主要是項目數量減少。

三、關于2025年支出預算情況說明

合肥市第七中學2025年支出預算10287.17萬元,比2024年預算減少2706.43萬元,下降20.83%,下降原因主要是項目減少。其中,基本支出9324.88萬元,占90.65%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出962.29萬元,占9.35%,主要用于完成其他運轉類項目以及特定目標項目。

四、關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明

合肥市第七中學2025年財政撥款收支預算8801.17萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款8801.17萬元;按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為:教育支出5935.94萬元,占67.45%;社會保障和就業(yè)支出1661.94萬元,占18.88%;衛(wèi)生健康支出331.68萬元,占3.77%;住房保障支出871.61萬元,占9.90%。

2024年預算相比,收、支總計各減少2478.96萬元,下降21.98 %。主要原因是本年度項目支出預算減少。

五、關于2025年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第七中學2025年一般公共預算撥款8801.17萬元,比2024年預算撥款減少2478.96萬元,下降21.98%,主要原因是合肥市第七中學宿舍綜合樓新建及校園維修項目減少。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

教育支出5935.94萬元,占67.45%;社會保障和就業(yè)支出1661.94萬元,占18.88%;衛(wèi)生健康支出331.68萬元,占3.77%;住房保障支出871.61萬元,占9.9%

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2025年預算5935.94萬元,比2024年預算減少2487.82萬元,下降29.53%,下降原因主要是本年度減少合肥市第七中學宿舍綜合樓新建及校園維修項目。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預算533.18萬元,比2024年預算增加11.68萬元,增長2.24%,增長原因主要是退休人員增加。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算752.50萬元,比2024年預算增加2.75萬元,增長0.37%,增長原因主要是教職工人數增加。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預算376.25萬元,比2024年預算增加1.37萬元,增長0.37%,增長原因主要是教職工人數增加。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算331.68萬元,比2024年預算減少1.69萬元,下降0.51%,下降原因主要是離休人員減少。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算688.32萬元,比2024年預算增加2.42萬元,增長0.35%,增長原因主要是教職工人數增加。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2025年預算183.29萬元,比2024年預算減少7.68萬元,下降4.02%,下降原因主要是提租補貼標準下降。

六、關于2025年一般公共預算基本支出情況說明

合肥市第七中學2025年一般公共預算基本支出8801.17萬元,其中:

工資福利支出7434.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。

商品和服務支出797.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助568.26萬元,主要包括:退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

七、關于2025年政府性基金預算撥款情況說明

合肥市第七中學2025年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2025年國有資本經營預算撥款情況說明

合肥市第七中學2025年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2025年項目支出預算情況說明

合肥市第七中學2025年項目支出預算安排962.29萬元,比2024年預算減少2819.55萬元,下降74.55%,下降原因主要是本年度項目減少。全部為財政專戶管理資金安排。

十、關于2025年政府采購預算情況說明

合肥市第七中學2025年安排政府采購預算683.44萬元,比2024年預算增加137.35萬元,增長25.15%,增長原因主要是政府采購預算項目增加。

十一、關于2025年政府購買服務預算情況說明

合肥市第七中學2025年沒有安排政府購買服務預算支出。

十二、關于2025三公經費支出預算情況說明

2025年,合肥市第七中學一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出預算0萬元,與2024年相比持平。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預算0萬元,與2024年相比持平,主要原因是2025年和2024年均未安排此項預算。經費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔20148號)等相關規(guī)定,主要用于單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費等支出。

(二)公務接待費。支出預算0萬元,與2024年相比持平,主要原因是2025年和2024年均未安排此項預算。經費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔201564號)等相關規(guī)定,主要用于單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動而發(fā)生的公務接待費。

(三)公務用車購置及運行費。支出預算0萬元,與2024年相比持平。其中:公務用車運行費0萬元,與2024年相比持平,主要原因是2025年和2024年均未安排此項預算,主要用于公務用車運行經費。公務用車購置費0萬元,與2024年相比持平,主要原因是2025年和2024年均未安排此項預算,用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

(一)項目績效目標編制情況。

2025年合肥市第七中學編制項目績效目標5個,預算資金962.29萬元。績效目標包括總體目標和績效指標,總體目標是項目預期產出和效益的總體描述,績效指標是總體目標的細化和量化??冃е笜私y一按照三級設置,一級指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大類;二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標(均屬于產出指標),經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(均屬于效益指標),以及服務對象滿意度指標;三級指標結合項目實際,明確具體指標和指標值。

(二)機關運行經費。

合肥市第七中學系非參公事業(yè)單位,無機關運行經費。2025年本單位運行經費財政撥款預算495.64萬元,比2024年增加13.26萬元,增長2.75%,增長主要原因是教職工數量增加。

(三)政府采購情況。

2025年合肥市第七中學政府采購預算總額683.44萬元,其中:政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算233.74萬元、政府采購服務預算419.70萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

截至20241231日,合肥市第七中學固定資產總金額(原值)55284.36萬元,較上年增加4132.58萬元,其中,土地、房屋及構筑物45908.86萬元、設備6993.79萬元、其他資產2381.71萬元;無形資產總金額(原值)790.28萬元,其中土地使用權0萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值100萬元以上的設備有2臺(套)。

2025年單位預算安排購置車輛0輛,購置費0萬元。

2025年單位預算安排購置單位價值100萬元以上設備  0臺(套),購置費0萬元。

(五)政府投資公益性信息化項目情況。

        2025年合肥市第七中學單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個,預算資金0萬元。

第四部分 2025年轉移支付預算情況說明

2025年合肥市第七中學無主管的對下轉移支付預算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   
八、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十、政府采購:各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

附表:合肥市第七中學2025預算報表16張)


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